赵秋彤:今年公司属于筹建期间,都是零收入,但是有一些业务招待费14万元,这14万能全部入账吗?

纪芳出纳员

可以全部作为开办费处理。年底汇算清缴时,业务招待费发生额的60%可以税前扣除,40%部分要做纳税调增处。因为没收入,也就没有所得,是不需要缴纳企业所得税的。

张珺预算员

可以入账,但是在计算所得税按实际发生额的百分之六十和年收入的千分之伍比较,那个数小按哪个扣除。

李紫奇注册会计师

如果计入招待费,纳税肯定调增,因为没有收入,你本年肯定也交不着税,但是你以后年度的就没法抵扣了
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