胡恬瑞:我单位今年没有收入 业务招待费是6794 请问申报企业所得税的税收金额和调增金额该怎么填?

胡展瑜会计师

如果你单位不在筹备期内,今年没有收入,业务招待费6794 要全额调增,在申报企业所得税的税收金额填0,调增金额填6794

如果你单位在筹备期内,即使没有收入,业务招待费6794 也可以按60%在税前扣除,在申报企业所得税的税收金额填6794*60%(具体金额),调增金额填6794*40%(具体金额)
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